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广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2014年部门决算

2015-08-28 09:26:27 来源:广西住房城乡建设厅网 收藏

                          

第一部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心概况

一、主要职能

第二部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度一般公共预算支出决算情况

三、2014年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心概况

一、主要职能

我单位是隶属自治区住房和城乡建设厅的二层预算单位,经自治区编委(桂编〔201217号文件)批复,从20124月起经费形式由自收自支改为全额拨款,人员编制核定10人。中心现有办公室、计划财务科、宣传科、政务信息管理科、网络安全管理科、政务系统研发科和编辑部等7个科室;现有职工37人,其中:在编人员10人(正处级2人、副处级2人、正科级4人、副高工1人、其他1人),退休人员2人,聘用人员25人。

我中心的主要职能:负责广西住房和城乡建设厅机关电子政务、网络安全、业务系统软件开发、网站建设维护、政务信息报送、新闻宣传、《广西城镇建设》杂志和《广西建设年鉴》两刊编辑出版等工作,承担行业信息化规划建设和指导工作。

第二部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1181.33

一、一般公共服务

二、事业收入

二、教育

三、事业单位经营收入

680.74

三、社会保障和就业

四、其他收入

四、医疗卫生

1.65

五、附属单位上缴收入

五、节能环保

六、上级补助收入

六、城乡社区事务

1160.51

 

七、交通运输

 

八、资源勘探电力信息等事务

九、住房保障支出

2.47

本年收入合计

1862.07

本年支出合计

1164.63

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

403.19

 上年结转

206.3

结转下年

500.55

 

收入总计

2068.37

支出总计

2068.37


表二:2014年度收入决算表

                                                                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1862.07

1181.33

680.74

2100502

事业单位医疗

1.65

1.65

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1857.95

1177.21

680.74

2210201

住房公积金

 2.47

2.47

表三:2014年度支出决算表

单位:万元

                                

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 科目   编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1164.63

53.37

631.97

479.29

2100502

  事业单位医疗

1.65

1.65

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1160.51

49.25

631.97

479.29

2210201

  住房公积金

2.47

2.47

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1

1181.33

一、一般公共服务

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、教育

19

3

三、社会保障和就业

20

4

四、医疗卫生

21

1.65

1.65

 5

五、节能环保

22

6

六、城乡社区事务

23

681.22

681.22

 

7

七、交通运输

24

 

8

八、资源勘探电力信息等事务

25

9

九、住房保障支出

26

2.47

2.47

10

本年支出合计

27

685.34

685.34

11

年末结转结余

28

500.55

500.55

本年收入合计

12

1181.33

29

年初财政拨款结转和结余

13

4.56

30

一般公共预算财政拨款

14

4.56

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

1185.89

支出总计

34

1185.89

1185.89

表五:2014年度一般公共预算支出决算表

单位:万元

                               

项目

合计

基本支出

项目支出

 科目   编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

685.34

53.37

631.97

2100502

  事业单位医疗

1.65

1.65

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

681.22

49.25

631.97

2210201

  住房公积金

2.47

2.47

表六:2014年度一般公共预算支出决算明细表

                                       单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

685.34

88.75

596.59

工资福利支出

73.29

73.29

    基本工资

16.85

16.85

    津贴补贴

2.86

2.86

    社会保障缴费

2.16

2.16

    绩效工资

51.42

51.42

商品和服务支出

96.84

96.84

    办公费

4.19

4.19

    印刷费

10.38

10.38

    咨询费

0.5

0.5

    水费

0.57

0.57

    电费

3.39

3.39

    邮电费

1

1

    物业管理费

2.42

2.42

    差旅费

13.3

13.3

    因公出国(境)费用

5

5

    维修(护)费

2.94

2.94

    会议费

3.47

3.47

    培训费

5.12

5.12

    公务接待费

0.1

0.1

    劳务费

17.34

17.34

    工会经费

0.41

0.41

    福利费

0.56

0.56

    公务用车运行维护费

6.98

6.98

    其他商品和服务支出

19.17

19.17

对个人和家庭的补助

15.46

15.46

退休费

11.68

11.68

住房公积金

2.47

2.47

其他对个人和家庭的补助支出

1.31

1.31

基本建设支出

499.75

499.75

    信息网络及软件购置更新

499.75

499.75

表七:2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

                                                       单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.09

5

6.98

0

6.98

0.11

12.08

5

6.98

0

6.98

0.1

表八:2014年度政府性基金收入支出决算表

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2014年度部门决算情况说明,

一、2014 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2068.37万元。

1.财政拨款收入1181.33万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.经营收入680.74万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.上年结转和结余206.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计2068.37万元。包括:

1.医疗卫生(类)事业单位医疗支出1.65万元:主要用于我中心在职人员的医疗保险缴费。

2.其他城乡社区管理事务支出1160.51万元:主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

3.住房保障支出(类)住房公积金支出2.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

4.结余分配403.19万元:主要是当年经营结余转入事业基金。

5.年末结转和结余500.55万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

我单位2014 年度公共预算财政拨款支出685.34万元,其中:基本支出53.37万元,项目支出631.97万元。

1.事业单位医疗支出1.65万元,主要用于支付单位医疗保险费用。

2.其他城乡社区管理事务支出681.22万元,主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等各方面的支出。

3.住房公积金支出2.47万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2014 年度政府性基金无支出情况。

四、一般公共预算安排的“三公经费”支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5万元;公务用车运行维护费支出决算6.98万元;公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5万元。因公出国(境)费支出5万元。全年使用财政拨款安排了1人参加出国团组1个,累计1人次。是根据自治区住房城乡建设厅的部署和工作安排的出国考察。

(二)公务用车运行维护费支出6.98万元。其中:公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展全区住建系统新闻宣传报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.98万元,平均每辆2.3万元。

(三)公务接待费支出0.1万元。主要用于接待相关单位各专业交流学习及调研支出等。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占有情况说明。

截至20141231日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,特殊业务用车(采访专用)1辆。