目 录
第一部分:广西住房和城乡建设厅机关服务中心概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:广西住房和城乡建设厅机关服务中心2017年部门预算报表
表一:部门预算收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:一般公共预算支出总表
表五:一般公共预算基本支出总表
表六:政府性基金预算支出表
表七:基本支出预算表表
表八:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分:广西住房和城乡建设厅机关服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:广西住房和城乡建设厅机关服务中心部门概况
一、基本情况.
机构设置,基本职能和主要工作目标。我单位机构设置:办公室、财务科、打字室、资产科、工程科、司机班、餐饮科、收发室、计生办、节能办;我单位的基本职能:负责我厅机关后勤服务和本中心管理,负责本中心党委建设、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务;负责本厅车辆管理;负责本厅办公大楼维修维护工程;负责机关文件、资料打印、复印;负责本厅机关办公用品采购分发及固定资产的管理;负责机关及住宅小区的物业管理、治安管理、水电托收、节能管理、职工食堂管理;负责住宅小区的计生管理;负责本厅机关文件交换、报刊杂志征订分发;为厅属单位开展技术咨询服务。
二、人员构成情况。
我单位编制14人,人员结构:主任1人,副主任1人,办公室1人,打字室2人,司机班6人,收发室2人,资产科1人。功能分类科目:210—11—02事业单位医疗,212—01—03机关服务,221—02—01住房公积金。
管理方式:由本中心独立管理。
第二部分:广西住房和城乡建设厅机关服务中心 2017年部门预算报表
报表附后
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算927.67万元,同比增加 331.91 万元,同比上升 55.71 %。
公共财政预算拨款 927.67 万元,同比增加 331.91 万元,同比上升 55.71 %。其中:经费拨款 193.04 万元,同比减少 2.71 万元,同比下降 1.39 %。
上年结余收入 0 万元,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算 927.67 万元,基本支出 193.04 万元,占支出总预算的 20.81 %,同比减少 2.72 万元,同比下降 1.39 %;项目支出 734.63 万元,占支出总预算的 79.19 %,同比增加 334.63 万元,同比上升 83.66 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 三 类,其中:
事业单位医疗类科目 8.31 万元,占支出总预算 0.90 %,同比减少 1.44万元,下降 14.77 %;机关服务902.86万元占支出总预算 97.33%,同比增加331.47 万元,上升58.01%;住房公积金16.50万元,占支出总预算 1.77 %,同比增加 1.88万元,增长 12.86%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 193.04 万元,占支出总预算 20.81 %,同比减少 2.72 万元,下降 1.39 %。
工资福利支出预算 135.14 万元,占基本支出预算 70.01 %,同比减少 23.29 万元,下降 14.70 %。
商品和服务支出预算 35.19 万元,占基本支出预算 18.23 %,同比增加 18.57 万元,增长 111.73 %。
对个人和家庭的补助支出预算 22.71 万元,占基本支出预算 11.76 %,同比增加 2 万元,增长 9.66 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 734.63 万元,占支出总预算 79.19 %,同比增加 334.63 万元,上升 83.66 %。
商品和服务支出预算 397.50 万元,占项目支出预算 54.11 %,同比增加 1.2 万元,上升 0.30 %。
对个人和家庭的补助支出预算 1.5 万元,占项目支出预算 0.20%,同比减少 1.5 万元,下降 50.00 %。
其他资本性支出335.63万元,占项目支出预算 45.69 %,同比增加 334.93 万元,上升 478.47 %。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出 927.67 万元,其中:基本支出 193.04 万元,项目支出 734.63 万元。
事业单位医疗类科目 8.31 万元,占支出总预算 0.90 %,同比减少 1.44 万元,下降 14.77 %;机关服务902.86万元占支出总预算 97.33%,同比增加 331.47 万元,上升58.01 %;住房公积金16.50万元,占支出总预算 1.77%,同比增加 1.88 万元,增长 12.86 %。
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 2.47 万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 2.47 万元,比2016年初预算 2.52 万元减少 0.05 万元,同比下降 1.98 %。其中,公务接待费2017年预算 2.47 万元,同比减少 0.05 万元,下降 1.98 %。我单位与国外没有业务发生,所以没有出国经费,业务招待费减少的原因主要是我中心没有大型的一类、二类会议,三类会议,小型的会议也不多,我单位没有公务用车,所以没有公务用车运行服务费。